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t3上月暫估入帳單位和下月發票不一致,怎么辦

發布時間: 2023-10-30 10:49:28 | 查看:

暫估入庫單位和發票不一致,需要統一。公司應確定一個單位為準。
如果公司常用以發票上單位為準,則需要把上月暫估入庫單做負數處理。重新做正確的入庫單。
如果公司以暫估入庫單單位為準,發票上面單位不同沒有關系,只需要在系統中中做發票的時候折算成暫估入庫單上面的單位,只需要保證價稅合計和發票一致即可。

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